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百朗公告:

俱乐部将成为人才汲取营养的智慧树,成为“财务经理人”的成长摇篮……

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今天是:

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·北京百朗教育发展有限公司
  企业内训 >> 内部控制系列  
内部审计
内部审记
 
客户反馈
讲师介绍
内训登记
  • 用全新的内部审计理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。帮助内审人员真正实现企业所有者、管理层可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题来临之前,就预先指出制度的疏漏,避免更大的损失出现。
    从新的视角重新审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量的审计项目的真实工作记录进行提炼,点明内部审计的实质、掌握内部审计的方法与技巧。

    以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,使学员能在较短的时间内轻松掌握审计技能;理解到“兵无常势,水无常形”,针对不同的审计对象,有不同的审计方法;为学员提供更加广阔的思路和更高层次的理解


  • 培训收益
     
     了解不同审计的分类、应用在实际工作中的利与弊
     跳出原来枯燥、乏味、单一的审计流程,重新审视和重整自己的工作
     新的视角解读不同的审计技巧与应用
     怎样成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员
     在实物中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

  • 培训对象
     
     会计、财务、税务、内控和审计经理或主管,财务总监、总会计师及其他财务高层管理人员
     企业的拥有者、企业的决策层、企业的管理层


  • 课程大纲
     
    一、引言:解开你对内审的困惑、解除你工
      作的无力感

     有效的机构设置
     合理的职业要求
     内审的主要内容

    二、内审的程序与实用文书
     重新审视内审的流程
     介绍各阶段过程的常用文书与表格

    三、内审的技术方法与实战技巧
     审查书面资料的方法
       顺查法与逆查法
       详查法与抽查法
       综合运用,能查出“小金库”
     客观实物证实方法
       盘点、调节、鉴定
       发现挪用公款、循环入账、暗炒期货
        的蛀虫
       找到虚增库存价值,调节利润欺骗上
        级单位的幕后人
     审计调查方法
       观察、询问、函证、调查表
       创造互相理解的氛围
       学会倾听的技巧
       “快”与“准”是关键
       别被审计对象牵着走

   


 

 


财务经理人俱乐部

 审计抽样方法
 分析性复核方法
 内部控制符合性测试

四、专题指导
 如何抓出藏在桌下的黑金--财务收支审计
 如何判断“功臣”与“逆贼”--经济责任审计
 如何做个“啄木鸟”--内部控制制度审计
 如何让坏人做不出坏事,只能做好事--工程项目控
  制与审计



  • 客户反馈
 
  •  洛阳市兴荣工业有限公司   总会计师:窦保恒先生
      此次培训使我跳出原来枯燥、乏味、单一的审计流程,重新审视自己的工作,以新的视角解读不同的审计技巧与应用。启发性、指导性兼而有之,非常满意!
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  •  陕西略阳钢铁有限责任公司   财务主管:张中奇先生
         新的理念,新的认识,新的启迪。外面的世界很开阔,企业之间的交流,知识的更新使我有了新的提高,培训效果显著。
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  • 山东福田药业有限公司   财务部长:彭建琴女士
          课程与实际工作紧密相关,提供方法的同时也把更高层次的信息传递给我们,解答了平时工作中的困惑。可操作性强,很实用!
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