百朗公告:
用全新的内部审计理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。帮助内审人员真正实现企业所有者、管理层可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题来临之前,就预先指出制度的疏漏,避免更大的损失出现。 从新的视角重新审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量的审计项目的真实工作记录进行提炼,点明内部审计的实质、掌握内部审计的方法与技巧。
三、内审的技术方法与实战技巧 审查书面资料的方法 顺查法与逆查法 详查法与抽查法 综合运用,能查出“小金库” 客观实物证实方法 盘点、调节、鉴定 发现挪用公款、循环入账、暗炒期货 的蛀虫 找到虚增库存价值,调节利润欺骗上 级单位的幕后人 审计调查方法 观察、询问、函证、调查表 创造互相理解的氛围 学会倾听的技巧 “快”与“准”是关键 别被审计对象牵着走
审计抽样方法 分析性复核方法 内部控制符合性测试
四、专题指导 如何抓出藏在桌下的黑金--财务收支审计 如何判断“功臣”与“逆贼”--经济责任审计 如何做个“啄木鸟”--内部控制制度审计 如何让坏人做不出坏事,只能做好事--工程项目控 制与审计